為進一步規(guī)范和加強集團及下屬各子公司財務管理工作,近日,集團監(jiān)事會率監(jiān)事審計辦對集團及所屬9家子公司開展了財務綜合檢查及工會經費收支專項檢查。
此次檢查主要圍繞國有資產保值增值情況、企業(yè)經營情況、 財務收支、“三公”經費、工會經費等方面進行檢查。結合財務核算、財務管理、支付審批、會計檔案等有關方面的規(guī)范要求。對檢查發(fā)現(xiàn)的問題提出了建議,并督促限時整改。
后期,監(jiān)事審計辦將按監(jiān)事會要求加大財務管理工作檢查力度,堅持尺度不變、節(jié)奏不松,全力促進集團財務管理工作的規(guī)范,保障國有資產安全完整。